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7月3日,瓮安农商银行在总行10楼会议室召开了2020年上半年稽核审计工作总结会议,纪委书记、监事长卢维,稽核审计部全体人员参加会议。会议由卢维主持。
会上,稽核审计部负责人汇报了2020年上半年稽核审计工作完成情况及下半年工作开展计划。
听取汇报后,卢维针对稽核审计工作提出了七点要求:
一是认清形势,增强履职责任意识。
审计监督职能是银行稳健发展的重要职责,是银行有效防范风险的有力途径,作为稽核审计人员,要清醒认识到自身工作职责,强化责任意识,扎实履职,将如何有效防范风险、促进业务合规经营融入到工作中去;
二是积极主动,充分发挥审计监督职能。
要从开展审计监督是为更好服务业务发展的角度,增加审计工作主动性,将审计监督事前预防、事中控制、事后问责三个环节运用到各个业务条线中去,及时发现业务过程中的风险点,提出风险提示和要求,做好跟踪检查,确保监督意见的落实,规范业务操作;
三是立足行情,加强风险突出领域监督。
加强对财务、内控、信贷业务条线的监督审计,围绕重点风险领域、风险事件开展重点监督审计,切实做好风险防控,确保瓮安农商银行业务稳健发展;
四是坚持问题导向,建立完善问题追踪机制。
建立问题库台账。加大问题整改力度,加强督促检查,做好问题的持续追踪,确保整改落实;
五是加强纪审联动,促进业务合规经营。
对审计发现的重大违规违纪问题要及时移交纪委监察部门进行查处,通过纪审联动,采取有效措施对重点领域、风险点进行有效防控,为业务可持续发展提供保障;
六是加大稽核审计处罚力度,控制屡查屡犯现象发生。
加大对违规问题的处罚力度,对屡查屡犯问题采取从重处罚,加大对责任人的追究力度,提高审计监督检查工作的“严肃性”;
七是加强学习,提升履职能力和整体工作水平。
加强理论学习,将理论学习与工作实践相结合,做到知行合一,不断提升履职能力和审计部门整体工作水平。
供稿:张 婧